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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA FIUZA SOUZA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7857 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, SORVETE EXPRESSO E CHURROS PARA SEREM SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DOS ATENDIDOS JUNTO AO CRAS. CHURROS 10,00 1.200,00
120.00 SORVETE EXPRESSO 10,00 1.200,00
120.00 ALGODÃO DOCE 8,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, SORVETE EXPRESSO E CHURROS PARA SEREM SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DOS ATENDIDOS JUNTO AO CRAS. CHURROS SORVETE EXPRESSO ALGODÃO DOCE 3.360,00
25/11/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 3.360,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 7857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.360,00
TOTAL 3.360,00 3.360,00 3.360,00
SALDO A PAGAR 0,00