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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7863 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 3880 35,00 35,00
1.00 NF 5190 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 3880 NF 5190 130,00
19/11/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 130,00
04/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7863/2025 João Ibanez da Silva - 1860 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00