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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCHELE ANTUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7872 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO NF 27850 20,00 20,00
1.00 NF 32582 45,00 45,00
1.00 NF 53265 20,00 20,00
1.00 NF 144409 50,00 50,00
1.00 NF 4765104 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO NF 27850 NF 32582 NF 53265 NF 144409 NF 4765104 170,00
19/11/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 170,00
TOTAL 170,00 170,00 0,00
SALDO A PAGAR 170,00