Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente folha NOV |
154.271,73 |
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| 27/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 |
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154.271,73 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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70,30 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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431,12 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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488,90 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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1.081,10 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSE TETO PREVIDENCIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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1.142,04 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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2.104,37 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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2.928,12 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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3.265,66 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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6.159,93 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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16.967,89 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: EMENDA DE COMISSÃO |
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16.996,59 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8237/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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102.635,71 |
| TOTAL |
154.271,73 |
154.271,73 |
154.271,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |