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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALCIONE KRISE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8323 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
79.13 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DO ESF HARMONIA, EM REGIME DE EMPREITADA TOTAL,SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO,MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO nº1620/2025...................... CONTRATO nº367/2025.............. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº5/2025. --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE A 42,990241833% DA OBRA CONTRATADA. --------------------------------- =SER 182,70 14.457,39
4.57 =CONCRETO CICLOPICO (0,20 x 0,20 m)............................... 755,00 3.450,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DO ESF HARMONIA, EM REGIME DE EMPREITADA TOTAL,SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO,MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO nº1620/2025...................... CONTRATO nº367/2025.............. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº5/2025. --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE A 42,990241833% DA OBRA CONTRATADA. --------------------------------- =SERV.DE FECHAMENTO EM MOURÃO TELA SOLDADA E MURETA............ --------------------------------- =CONCRETO CICLOPICO (0,20 x 0,20 m)............................... 17.907,74
28/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 15.211,30
28/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 12.620,87
28/05/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8323/2025, 15594 - ALCIONE KRISE 182,53
28/05/2026 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8323/2025, 15594 - ALCIONE KRISE 760,57
28/05/2026 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8323/2025, 15594 - ALCIONE KRISE 564,21
28/05/2026 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 8323/2025 -182,53
28/05/2026 Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 8323/2025 -760,57
28/05/2026 Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 8323/2025 -564,21
28/05/2026 LIQUIDAÇÃO INCORRETA. -15.211,30
TOTAL 17.907,74 12.620,87 0,00
SALDO A PAGAR 17.907,74

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/05/2026 182,53
ISS - LIVRE 28/05/2026 760,57
INSS 28/05/2026 564,21
TOTAL   1.507,31