| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 8356 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO PARQUE AQUATICO TAQUARAL EM ARROIO DO TIGRE-RS 02 ONIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES | 700,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/11/2025 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO PARQUE AQUATICO TAQUARAL EM ARROIO DO TIGRE-RS 02 ONIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||