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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8356 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO PARQUE AQUATICO TAQUARAL EM ARROIO DO TIGRE-RS 02 ONIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES 700,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO PARQUE AQUATICO TAQUARAL EM ARROIO DO TIGRE-RS 02 ONIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES 1.400,00
TOTAL 1.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.400,00