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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA FIUZA SOUZA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8364 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMEPNHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL COM CRIANÇAS ATENDIDAS DO PROGRAMA CRIAMÇA FELIZ TOURO INFLAVEL 700,00 700,00
1.00 CAMPO DE FUTEBOL INFLAVEL 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 EMEPNHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL COM CRIANÇAS ATENDIDAS DO PROGRAMA CRIAMÇA FELIZ TOURO INFLAVEL CAMPO DE FUTEBOL INFLAVEL 1.500,00
05/12/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.500,00