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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8385 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMEPNHO PARA PGTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO ARGO JAZ 1C32 SENDO QUE A MANUTENÇÃO É DE EXTREMA NECESSIDADEV PARA GARANTIR MAIS SEGURANÇA PARA PACIENTES E MOTORISTAS. PARALAMA DIANT LE 690,00 690,00
1.00 PARACHOQUE DIANTEIRO 689,00 689,00
1.00 PROTETOR LE 272,00 272,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 EMEPNHO PARA PGTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO ARGO JAZ 1C32 SENDO QUE A MANUTENÇÃO É DE EXTREMA NECESSIDADEV PARA GARANTIR MAIS SEGURANÇA PARA PACIENTES E MOTORISTAS. PARALAMA DIANT LE PARACHOQUE DIANTEIRO PROTETOR LE 1.651,00
TOTAL 1.651,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.651,00