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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8447 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA SER UTILIZADOS NA PARTE EXTERNA DA SEC DE OBRAS PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA NO LOCAL. ORÇAMENTO 42466 REFLETOR STAR LED 300W 5500K AUTOVOLT 153,00 153,00
1.00 REFLETOR STAR LED 300W 5500K AUTOVOLT 112,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA SER UTILIZADOS NA PARTE EXTERNA DA SEC DE OBRAS PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA NO LOCAL. ORÇAMENTO 42466 REFLETOR STAR LED 300W 5500K AUTOVOLT REFLETOR STAR LED 300W 5500K AUTOVOLT 265,00
TOTAL 265,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 265,00