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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FREDERICO WAECHTER HEEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8448 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME O CADASTRAMENTO DA EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN, DE CNPJ 15.320.318/0001-27, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS................. CONTRATO nº060/2025.............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE JACUIZINHO RS QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR 880,85 880,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME O CADASTRAMENTO DA EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN, DE CNPJ 15.320.318/0001-27, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS................. CONTRATO nº060/2025.............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE JACUIZINHO RS QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS EXAMES EM RELATÓRIO ANEXO............................ 880,85
TOTAL 880,85 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 880,85