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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8460 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO D ITENS PARA HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 1L 19,99 19,99
1.00 SABONETE LIQUIDO PESSEGO 1LT 19,99 19,99
1.00 SABONETE LIQUIDO MORANGO 1L 19,99 19,99
1.00 SABONETE LIQUIDO MIX 1LT 19,90 19,90
1.00 SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO 34,90 34,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO D ITENS PARA HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 1L SABONETE LIQUIDO PESSEGO 1LT SABONETE LIQUIDO MORANGO 1L SABONETE LIQUIDO MIX 1LT SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO 114,77
TOTAL 114,77 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 114,77