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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8463 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MECANICA DISEL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCIA SPRINTER JBU 7D92 A QUAL ATENDE O HOSPITAL. ADMISSÃO DE AR 3.675,84 3.675,84
1.00 JUNTA DE ADMISSÃO 388,75 388,75
6.00 ADITIVO DE RADIADOR 107,98 647,88
4.00 ABRAÇADEIRA 35,00 140,00
1.00 VALVULA MODULADORA TURBINA 2.897,45 2.897,45
1.00 SENSOR MAF 748,85 748,85
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MECANICA DISEL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCIA SPRINTER JBU 7D92 A QUAL ATENDE O HOSPITAL. ADMISSÃO DE AR JUNTA DE ADMISSÃO ADITIVO DE RADIADOR ABRAÇADEIRA VALVULA MODULADORA TURBINA SENSOR MAF MATERIAL DE LIMPEZA 8.748,77
05/12/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 8.748,77
TOTAL 8.748,77 8.748,77 0,00
SALDO A PAGAR 8.748,77