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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8529 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM A DEMANDA DO ESF RURAL CAPÃO BONITO. TERMOMETRO DIGITAL 21,90 21,90
1.00 OLMERSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 58,56 58,56
1.00 PROSOY 30MG C/6 53,81 53,81
1.00 PANTOPRAZOL 20MG 29,90 29,90
1.00 APARELHO DE GLICOSE 49,90 49,90
1.00 TIRAS TESTES DE GLICOSE 79,90 79,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA ATENDEREM A DEMANDA DO ESF RURAL CAPÃO BONITO. TERMOMETRO DIGITAL OLMERSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA PROSOY 30MG C/6 PANTOPRAZOL 20MG APARELHO DE GLICOSE TIRAS TESTES DE GLICOSE 293,97
TOTAL 293,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 293,97