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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8569 Data de lançamento: 08/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZN 9D83 DA FROTA DA SEC DE SAUDE. COMPRESSOR DE AR 2.600,00 2.600,00
1.00 CONDENSADOR DE AR, 1.300,00 1.300,00
1.00 ELETRO VENTILADOR 290,00 290,00
1.00 CARGA DE GAS 350,00 350,00
1.00 OLEO DO COMPRESSOR 120,00 120,00
1.00 FILTRO DE AR 70,00 70,00
1.00 CORREIA 4PK 80,00 80,00
1.00 LAMPADA H7 60,00 60,00
1.00 CORREIA 7PK 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZN 9D83 DA FROTA DA SEC DE SAUDE. COMPRESSOR DE AR CONDENSADOR DE AR, ELETRO VENTILADOR CARGA DE GAS OLEO DO COMPRESSOR FILTRO DE AR CORREIA 4PK LAMPADA H7 CORREIA 7PK 4.980,00
TOTAL 4.980,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.980,00