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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO SUBTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8584 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE CADEIRAS E COLCHONETES PARA O ATENDIMENTO PEDIATRICO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. REVESTIMENTO D CADEIRAS PARA FISIOTERAPIA 680,00 1.360,00
1.00 COLCHONETE PARA ATENDIMENTO PEDIATRICO 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE CADEIRAS E COLCHONETES PARA O ATENDIMENTO PEDIATRICO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. REVESTIMENTO D CADEIRAS PARA FISIOTERAPIA COLCHONETE PARA ATENDIMENTO PEDIATRICO 1.445,00
TOTAL 1.445,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.445,00