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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8586 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAS IMPRESSOS E DE EXPEDIENTE E GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CARIMBO AUTOMATICOS GRANDE 90,00 180,00
3.00 CARIMBOS AUTOMATICOS MEDIO 60,00 180,00
3.00 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 156,00 468,00
6.00 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 30,00 180,00
10.00 ADESIVOS BRASÃO RECORTADOS 9,00 90,00
4.00 ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO 60X30 25,00 100,00
3000.00 FOKHAS TIMBRADAS 0,33 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAS IMPRESSOS E DE EXPEDIENTE E GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CARIMBO AUTOMATICOS GRANDE CARIMBOS AUTOMATICOS MEDIO IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVOS BRASÃO RECORTADOS ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO 60X30 FOKHAS TIMBRADAS 2.188,00
TOTAL 2.188,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.188,00