Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FELIPE LUIZ DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
859 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO CONFORME PORTARIA DO COMTUR
NF 30118 |
45,70 |
45,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO CONFORME PORTARIA DO COMTUR
NF 30118 |
45,70 |
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05/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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45,70 |
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07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 859/2025
Felipe Luiz da Rosa - 14475 |
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45,70 |
TOTAL |
45,70 |
45,70 |
45,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.