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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8603 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAUDE TEACOLHE. VARAL DE ROUPA CHÃO 119,00 238,00
1.00 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1,2 X 0,90 329,00 329,00
100.00 BOLAS DE SABÃO 4,90 490,00
4.00 BAMBOLE 9,95 39,80
30.00 CARTOLINA BRANCA 1,50 45,00
10.00 BALÇOES SORTIDOS 16,95 169,50
30.00 EVA LISO 40X60 3,95 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAUDE TEACOLHE. VARAL DE ROUPA CHÃO QUADRO BRANCO MAGNETICO 1,2 X 0,90 BOLAS DE SABÃO BAMBOLE CARTOLINA BRANCA BALÇOES SORTIDOS EVA LISO 40X60 1.429,80
TOTAL 1.429,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.429,80