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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 8613 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE. ***PERCAPTA*** COADOR DE CAFE 6,89 13,78
2.00 CAFE MELITTA TRAD 38,49 76,98
25.00 AGUA MINERAL S/GAS 1,49 37,25
4.00 BOMBOM SONHO DE VALSA 85,00 340,00
1.00 MONSTER KHAOTIC 13,89 13,89
2.00 REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 9,49 18,98
5.00 REFRI SPRITE 2L 8,49 42,45
10.00 COCA PET 2 LT 10,89 108,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE. ***PERCAPTA*** COADOR DE CAFE CAFE MELITTA TRAD AGUA MINERAL S/GAS BOMBOM SONHO DE VALSA MONSTER KHAOTIC REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA REFRI SPRITE 2L COCA PET 2 LT 652,23
TOTAL 652,23 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 652,23