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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8697 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLSA AUX.A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO NO CAS TEACOLHE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN. nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22. PROCESSO Nº680/2023. DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº31453631 REF.DEZEMBRO/2025,ANEXO. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 BOLSA AUX.A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO NO CAS TEACOLHE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN. nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22. PROCESSO Nº680/2023. DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº31453631 REF.DEZEMBRO/2025,ANEXO. 1.200,00
15/12/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00