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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8723 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS. ORÇ 43993 ASSENTO ALMOFADO BRANCO 95,30 95,30
2.00 PAZINHA LARGA REVESTIMENTO PROTETOR 8,90 17,80
1.00 ORÇ 43852 COLA CANO 4,50 4,50
1.00 LUVA SOLD/ROSC 3,90 3,90
1.00 ADAPTADOR SOLD/ROSC 2,90 2,90
1.00 ORÇ 43847 FITA VEDA ROSCA 12MM 4,90 4,90
1.00 TORNEIRA BOIA 25,60 25,60
3.00 ORÇ 43661 FITA ISOLANTE 20M 15,90 47,70
200.00 ABRAÇADEIRA CINTA 0,15 30,00
100.00 ORÇ 43561 CINTA LACRE 2,5 0,15 15,00
100.00 ABRAÇADEIRA CINTA 0,15 15,00
3.00 ORÇ 43409 ARAME GALVANIZADO 14MM 35,60 106,80
1.00 LUVA HELANCA 10XG 8,90 8,90
100.00 ORÇ 43332 CINTA LACRE 3,6 0,20 20,00
16.20 ORÇ 43251 FIO CABO PP 2X2,5MM 7,30 118,26
10.00 CONECTOR DERIVAÇÃO 17,50 175,00
20.00 ORÇ 42965 BUCHA 10MM TIJ FURADO 0,50 10,00
20.00 PARAFUSO SEXTAVADO 1,20 24,00
3.00 FITA ISOLANTE 30M 22,50 67,50
1.00 ALICATE PRO 1000V 48,60 48,60
1.00 ORÇ 42929 LAMINA SERRA BIMETAL 8,90 8,90
1.00 FITA VEDA ROSCA 4,90 4,90
1.00 TORNEIRA PRETA 4,90 4,90
1.00 COLA CANO 17GT 5,90 5,90
1.00 JOELHO 90 SOLD 6,90 6,90
2.00 ORÇ 42888 ARAME GALVANIZADO 14RL 31,90 63,80
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,20 20,00
100.00 ABRAÇADEIRA CINTA 0,30 30,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 12MM 4,90 4,90
1.00 TORNEIRA PRETA 4,90 4,90
1.00 ORÇ 42782 GRAMPO 252GR 24,90 24,90
1.00 ORÇ 42667 TINTA PARA PISO 148,00 148,00
2.00 ORÇ 42653 PINCEL 2 1/2 13,50 27,00
1.00 TINTA PARA PISO ACETINADA 148,00 148,00
200.00 ABRAÇADEIRA 0,35 70,00
1.00 ORÇ 41115 CADEADO 45MM 42,50 42,50
1.00 ORÇ 39838 SIFÃO EXTENSIVEL 27,90 27,90
2.00 JOELHO 90 2,90 5,80
10.00 ORÇ 39854 MANTA ASFALTICA 8,90 89,00
1.00 LIMPA CONTATO 38,90 38,90
1.00 ORÇ 39150 ESPUMA EXPANSIVA 36,80 36,80
4.00 SECANTE JARDINAGEM 53,00 212,00
1.00 ORÇ 39043 INTERRUPTOR SIMPLES 10,90 10,90
1.00 FITA ISOLANTE 15,30 15,30
3.00 ORÇ 38949 CIMENTO 50KG 48,50 145,50
5.00 LAMPADA LED 30W 13,90 69,50
1.00 SIFÃO MEDIO 27,90 27,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS. ORÇ 43993 ASSENTO ALMOFADO BRANCO PAZINHA LARGA REVESTIMENTO PROTETOR ORÇ 43852 COLA CANO LUVA SOLD/ROSC ADAPTADOR SOLD/ROSC ORÇ 43847 FITA VEDA ROSCA 12MM TORNEIRA BOIA ORÇ 43661 FITA ISOLANTE 20M ABRAÇADEIRA CINTA ORÇ 43561 CINTA LACRE 2,5 ABRAÇADEIRA CINTA ORÇ 43409 ARAME GALVANIZADO 14MM LUVA HELANCA 10XG ORÇ 43332 CINTA LACRE 3,6 ORÇ 43251 FIO CABO PP 2X2,5MM CONECTOR DERIVAÇÃO ORÇ 42965 BUCHA 10MM TIJ FURADO PARAFUSO SEXTAVADO FITA ISOLANTE 30M ALICATE PRO 1000V ORÇ 42929 LAMINA SERRA BIMETAL FITA VEDA ROSCA TORNEIRA PRETA COLA CANO 17GT JOELHO 90 SOLD ORÇ 42888 ARAME GALVANIZADO 14RL ABRAÇADEIRA NYLON ABRAÇADEIRA CINTA FITA VEDA ROSCA 12MM TORNEIRA PRETA ORÇ 42782 GRAMPO 252GR ORÇ 42667 TINTA PARA PISO ORÇ 42653 PINCEL 2 1/2 TINTA PARA PISO ACETINADA ABRAÇADEIRA ORÇ 41115 CADEADO 45MM ORÇ 39838 SIFÃO EXTENSIVEL JOELHO 90 ORÇ 39854 MANTA ASFALTICA LIMPA CONTATO ORÇ 39150 ESPUMA EXPANSIVA SECANTE JARDINAGEM ORÇ 39043 INTERRUPTOR SIMPLES FITA ISOLANTE ORÇ 38949 CIMENTO 50KG LAMPADA LED 30W SIFÃO MEDIO 2.136,66
19/12/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 2.136,66
19/12/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8723/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 25,64
TOTAL 2.136,66 2.136,66 25,64
SALDO A PAGAR 2.111,02

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 19/12/2025 25,64 Lançada
TOTAL   25,64