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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8725 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS. ORÇ 37687 INTERRUPTOR SIMPLES TOMADA 14,90 14,90
1.00 IMTERRUPOR SIMPLES 10,90 10,90
2.00 ORÇ 38171 JOELHO 90 ESGOTO 100M 12,50 25,00
2.00 JOELHO ESGOTO 2,90 5,80
1.00 BUCHO REDUÇÃO ESGOTO 5,50 5,50
1.00 TE ESGOTO 4,65 4,65
2.00 ORÇ 33988 REGISTRO ESFERA COM ALAVANCA 36,90 73,80
2.00 NIPEL DUPLO 1/2 15,60 31,20
1.00 FITA VEDA ROSCA 5,50 5,50
2.00 ORÇ 39233 LAMINA SERRA CIRC 25,90 51,80
2.00 DISCO DIAMANTADO 43,80 87,60
1.00 DISCO FLAP CURVO 11,90 11,90
2.00 ORÇ 40753 PREGO GERDAU 17X27 24,60 49,20
1.00 CAP ESGOTO 150MM 35,60 35,60
1.00 ARAME GALVANIZADO 35,60 35,60
1.00 ORÇ 41721 PREGO 17X27 24,50 24,50
1.00 PREGO 19X39 23,90 23,90
20.00 ORÇ 42467 CORDA POLIESTER 10MM 2,40 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS. ORÇ 37687 INTERRUPTOR SIMPLES TOMADA IMTERRUPOR SIMPLES ORÇ 38171 JOELHO 90 ESGOTO 100M JOELHO ESGOTO BUCHO REDUÇÃO ESGOTO TE ESGOTO ORÇ 33988 REGISTRO ESFERA COM ALAVANCA NIPEL DUPLO 1/2 FITA VEDA ROSCA ORÇ 39233 LAMINA SERRA CIRC DISCO DIAMANTADO DISCO FLAP CURVO ORÇ 40753 PREGO GERDAU 17X27 CAP ESGOTO 150MM ARAME GALVANIZADO ORÇ 41721 PREGO 17X27 PREGO 19X39 ORÇ 42467 CORDA POLIESTER 10MM 545,35
19/12/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 545,35
19/12/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8725/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 6,54
TOTAL 545,35 545,35 6,54
SALDO A PAGAR 538,81

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 19/12/2025 6,54 Lançada
TOTAL   6,54