O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8734 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVOS NO DECORRER DE ULTIMOS MESES. ORÇ 44141 BOMBA DÁGUA PEREIFERICA 245,00 245,00
1.00 RELE DE SOBRECARGA 195,00 195,00
1.00 CONTATOR CWB 220V 295,00 295,00
1.00 ORÇ 43770 CINTA DE LIXA GRAO 100 5,00 5,00
1.00 LUVA SOLDAVEL 25MM 3,00 3,00
3.00 LUVA CORRER TUBO 16,60 49,80
1.00 LUVA CORRER 20MM 17,90 17,90
1.00 TE SOLDAVEL 25MM 3,90 3,90
1.00 COLA CANO 175G 25,60 25,60
1.00 ORÇ 42507 ROLO DE LA ANTI RESPINGO 15,90 15,90
1.00 ORÇ 42507 ROLO DE LA ANTI RESP 15,90 15,90
1.00 PINCEL 3'' 19,50 19,50
1.00 SUVINIL 3,6 L BRANCO NEVE 389,00 389,00
8.00 ORÇ 40825 BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO 0,20 1,60
8.00 PARAFUSO PHILIPS 0,20 1,60
1.00 SIST X TOMADA 25,90 25,90
2.00 PLASTIBOX BRAÇADEIRA 4,50 9,00
1.00 ORÇ 37777 SIFÃO EXTENSIVEL LONGO 26,50 26,50
1.00 ORÇ 33855 VALVULA PIA AMERICANA 33,60 33,60
1.00 ORÇ 33647 FITA ZEBRADA 15,90 15,90
3.00 ORÇ 33815 LAMPADA LED 50W 6500K 38,90 116,70
1.00 ORÇ 27236 FECHADURA SOPRANO 40MM 85,00 85,00
8.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE 0,30 2,40
1.00 ORÇ 33848 SIST X CJ 2 TOMADA 19,50 19,50
1.00 FIO FLEX 4MM 5,80 5,80
1.00 FIO FLEX 2,5MM 3,40 3,40
8.00 BUCHA 6MM 0,20 1,60
8.00 PARAFUSO PHILIPS 0,30 2,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVOS NO DECORRER DE ULTIMOS MESES. ORÇ 44141 BOMBA DÁGUA PEREIFERICA RELE DE SOBRECARGA CONTATOR CWB 220V ORÇ 43770 CINTA DE LIXA GRAO 100 LUVA SOLDAVEL 25MM LUVA CORRER TUBO LUVA CORRER 20MM TE SOLDAVEL 25MM COLA CANO 175G ORÇ 42507 ROLO DE LA ANTI RESPINGO ORÇ 42507 ROLO DE LA ANTI RESP PINCEL 3'' SUVINIL 3,6 L BRANCO NEVE ORÇ 40825 BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS SIST X TOMADA PLASTIBOX BRAÇADEIRA ORÇ 37777 SIFÃO EXTENSIVEL LONGO ORÇ 33855 VALVULA PIA AMERICANA ORÇ 33647 FITA ZEBRADA ORÇ 33815 LAMPADA LED 50W 6500K ORÇ 27236 FECHADURA SOPRANO 40MM PARAFUSO AUTO BROCANTE ORÇ 33848 SIST X CJ 2 TOMADA FIO FLEX 4MM FIO FLEX 2,5MM BUCHA 6MM PARAFUSO PHILIPS 1.631,40
TOTAL 1.631,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.631,40