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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8739 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442209.................. 0,00 36.889,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442209.................. 36.889,68
18/12/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 36.889,68
18/12/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8739/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11,10
18/12/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8739/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 431,57
18/12/2025 Pagamento de Empenho 8739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 36.447,01
TOTAL 36.889,68 36.889,68 36.889,68
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 18/12/2025 11,10 Lançada
IRRF 18/12/2025 431,57 Lançada
TOTAL   442,67