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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GIULIANO DE ARAUJO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9264 Data de lançamento: 30/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *****PROCESSO ADM.nº1975/2025**** RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR(GIULIANO DE ARAÚJO) REFERENTE A INSCRIÇÃO EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SPREV,NO INSTITUTO TOTUM,PARA MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS(CP RPPS CGINV I).ONDE FOI APROVADO EM 09/12/2025 CONFORME CERTIFICAÇÃO nº393751708282912... --------------------------------- NOTA FISCAL nº00222418........... 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2025 *****PROCESSO ADM.nº1975/2025**** RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR(GIULIANO DE ARAÚJO) REFERENTE A INSCRIÇÃO EM PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA SPREV,NO INSTITUTO TOTUM,PARA MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS(CP RPPS CGINV I).ONDE FOI APROVADO EM 09/12/2025 CONFORME CERTIFICAÇÃO nº393751708282912... --------------------------------- NOTA FISCAL nº00222418........... 350,00
30/12/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 350,00
30/12/2025 Pagamento de Empenho 9264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00