3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES OS QUAIS REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR.
IVN 2729 PAC 2
PONTEIRA N580 NAKATA
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES OS QUAIS REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR.
IVN 2729 PAC 2
PONTEIRA N580 NAKATA PONTEIRA N533 NAKATA
IVN 2729
EMENDA UI 12 MANGA MGR 12 PRETA COLA SUPER BONDER
AGRALE
PARAFUSO RODA 22X26X90
PATROLA XCMG
MANGUEIRA HIDRAULICA C/ 2 CONEXÕES
ARRUELA 5/8 5MM
ESCAVADEIRA XCMG
CANTONEIRA BARRA 1/2 AÇO - 10,5 M SPRAY PRETO DISCO DE CORTE 4 1/2 PF 3/4 AL 3/4 CANTONEIRA
RANDON PAC
MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMAS C/ 2 CONEXÕES ABRAÇADEIRA 7,5X350 PROTETPR DE MANGA ABRAÇADEIRA 51-64 LARGA TUBO
RANDON 406
ADAPTADOR 9/16 X 13/16
CAMINHÃO AGRALE
PF RODA COM PORCA
RANDON ADVENTURE
BALDE DE OLEO 68 20L TAMPA DO PISTÃO
RANDON
MANGA MGAB 1' ABRAÇADEIRA 25-38
4.058,00
25/02/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
4.058,00
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2025
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
4.058,00
TOTAL
4.058,00
4.058,00
4.058,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.