| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º e 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM DEZEMBRO/2024: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA................ | 3.927,84 | 7.855,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º e 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM DEZEMBRO/2024: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA................ | 7.855,68 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.855,68 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 377,07 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 392,78 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 96/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 864,12 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 6.221,71 | ||
| TOTAL | 7.855,68 | 7.855,68 | 7.855,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/01/2025 | 377,07 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 22/01/2025 | 392,78 | Lançada | |
| INSS | 22/01/2025 | 864,12 | Lançada | |
| TOTAL | 1.633,97 |