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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 968 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMAS NO CARTER DO VEICULO ONIX JBT 3C56 O QUAL DEVIDO A IMPACTO EM BURACO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTE ATE A CIDADE DE CRUZ ALTA CARTER ONIX 1.0 416,00 416,00
1.00 SILICONE ALTA TEMP 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMAS NO CARTER DO VEICULO ONIX JBT 3C56 O QUAL DEVIDO A IMPACTO EM BURACO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTE ATE A CIDADE DE CRUZ ALTA CARTER ONIX 1.0 SILICONE ALTA TEMP 471,00
05/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 471,00
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 968/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 471,00
TOTAL 471,00 471,00 471,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.