Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
974 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO DE OLEO SEMANALMENTE NO VEICULO GO, IXD 9382
NF 67182
LUBRAX TECNO 10W40 |
48,00 |
96,00 |
1.00 |
NF 75001
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
NF 73908
LUBRAX TECNO 10W40 |
48,00 |
96,00 |
2.00 |
NF 77305
LUBRAX TECNO 15W40 |
48,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO DE OLEO SEMANALMENTE NO VEICULO GO, IXD 9382
NF 67182
LUBRAX TECNO 10W40
NF 75001
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40
NF 73908
LUBRAX TECNO 10W40
NF 77305
LUBRAX TECNO 15W40 |
323,00 |
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24/02/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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323,00 |
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24/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,78 |
03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2025
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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322,22 |
TOTAL |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
24/02/2025 |
0,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,78 |
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