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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 974 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO DE OLEO SEMANALMENTE NO VEICULO GO, IXD 9382 NF 67182 LUBRAX TECNO 10W40 48,00 96,00
1.00 NF 75001 LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 35,00 35,00
2.00 NF 73908 LUBRAX TECNO 10W40 48,00 96,00
2.00 NF 77305 LUBRAX TECNO 15W40 48,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO DE OLEO SEMANALMENTE NO VEICULO GO, IXD 9382 NF 67182 LUBRAX TECNO 10W40 NF 75001 LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 NF 73908 LUBRAX TECNO 10W40 NF 77305 LUBRAX TECNO 15W40 323,00
24/02/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 323,00
24/02/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 974/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA 0,78
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2025 MEGA POSTO LTDA - 10024 322,22
TOTAL 323,00 323,00 323,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 24/02/2025 0,78 Lançada
TOTAL   0,78