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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 995 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PESADOS QUE NECESSITAM SEMPRE UMA BOA MANUTENÇÃO AFIM DE EVITAR PROBLEMAS MAIORES. GALÃO OLEO 10W30 20L 550,00 550,00
1.00 GALÃO OLEO 68 HIDRAULICO 420,00 420,00
2.00 BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68 390,00 780,00
2.00 GALÃO DE 68 HIDRAULICO IPTUR 490,00 980,00
1.00 GALÃO DE OLEO 68 HIDRAULICO 420,00 420,00
1.00 GALÃO DE OLEO 10W30 20L 590,00 590,00
4.00 OLEO 68 20 LITROS 390,00 1.560,00
2.00 OLEO 2 TEMPOS 200ML 20,00 40,00
1.00 DESENGRAXANTE 20L 80,00 80,00
1.00 METASSIL 20L 80,00 80,00
1.00 OLEO 68 20 L 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PESADOS QUE NECESSITAM SEMPRE UMA BOA MANUTENÇÃO AFIM DE EVITAR PROBLEMAS MAIORES. GALÃO OLEO 10W30 20L GALÃO OLEO 68 HIDRAULICO BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO DE 68 HIDRAULICO IPTUR GALÃO DE OLEO 68 HIDRAULICO GALÃO DE OLEO 10W30 20L OLEO 68 20 LITROS OLEO 2 TEMPOS 200ML DESENGRAXANTE 20L METASSIL 20L OLEO 68 20 L 5.920,00
25/02/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 5.920,00
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 995/2025 VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075 5.920,00
TOTAL 5.920,00 5.920,00 5.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.