| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 211734 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | NF B66500 | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | NF 9139 | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | NF 10452 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 211734 NF B66500 NF 9139 NF 10452 | 153,00 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 153,00 | |||