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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDUARDO BULLE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE nº8571/2025 DE(RESTOS A PAGAR),POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA............. --------------------------------- =NFS-e nº3 EMITIDA EM 08/12/2025 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.............. 355,60 355,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE nº8571/2025 DE(RESTOS A PAGAR),POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA............. --------------------------------- =NFS-e nº3 EMITIDA EM 08/12/2025 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.............. 355,60
25/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 355,60
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1019/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 355,60
TOTAL 355,60 355,60 355,60
SALDO A PAGAR 0,00