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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1359 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 53 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: *01 NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, *02 NA SEC.MUN.DA SAÚDE, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS POR MÁQUINA E A R$0,06 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER......... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 13/01 a 12/02/2026 C 98,00 294,00
1765.00 =PAGAMENTO REF.PAGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.... 0,06 105,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: *01 NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, *02 NA SEC.MUN.DA SAÚDE, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS POR MÁQUINA E A R$0,06 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER......... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 13/01 a 12/02/2026 CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE PÁGINAS............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.PAGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.... 399,90
10/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 399,90
10/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1359/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD 5,08
10/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1359/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD 14,11
11/03/2026 Pagamento de Empenho 1359/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 380,71
TOTAL 399,90 399,90 399,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 10/03/2026 5,08 Lançada
IRRF 10/03/2026 14,11 Lançada
TOTAL   19,19