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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1361 Data de lançamento: 26/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 53 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NO DEPTO.CONTABILIDADE/TESOURARIA, MODELO HP LASER JET PRO MFP 4103,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS MENSAIS E A R$0,07 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER........................... CONTRATO nº364/2025 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 13/01 a 12 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2026 EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NO DEPTO.CONTABILIDADE/TESOURARIA, MODELO HP LASER JET PRO MFP 4103,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS MENSAIS E A R$0,07 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER........................... CONTRATO nº364/2025 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 13/01 a 12/02/2026,CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CONTADORES DE PÁGINAS IMPRESSAS.. 98,00
05/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 98,00
05/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1361/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD 4,70
09/03/2026 Pagamento de Empenho 1361/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 93,30
TOTAL 98,00 98,00 98,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 05/03/2026 4,70 Lançada
TOTAL   4,70