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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1362 Data de lançamento: 26/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS OFICINAS DO SCFV E PAIF ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR. FIBRA SILICONADA ANTIALERGICA 49,00 490,00
50.00 FELTRO ROSA - BRANCO - AZUL CLARO - PELE - VERMELHO 29,90 1.495,00
10.00 FITA MIMOSA CORES SORTIDAS 49,00 490,00
20.00 FOLHA DE OFICIO A4 36,90 738,00
80.00 TECIDO PERCAL BEGE 47,90 3.832,00
27.00 TECIDO TRICOLINE (PASCOA) 37,90 1.023,30
30.00 TECIDO TRICOLINE XADREZ 34,90 1.047,00
15.00 TECIDO TRIC0LINE LISO BRANCO 34,90 523,50
50.00 LINHA DE COSTURA RETA 1000METROS 9,95 497,50
4.00 REFIL DE COLA QUENTE 89,00 356,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS OFICINAS DO SCFV E PAIF ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR. FIBRA SILICONADA ANTIALERGICA FELTRO ROSA - BRANCO - AZUL CLARO - PELE - VERMELHO FITA MIMOSA CORES SORTIDAS FOLHA DE OFICIO A4 TECIDO PERCAL BEGE TECIDO TRICOLINE (PASCOA) TECIDO TRICOLINE XADREZ TECIDO TRIC0LINE LISO BRANCO LINHA DE COSTURA RETA 1000METROS REFIL DE COLA QUENTE 10.492,30
05/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 10.492,30
09/03/2026 Pagamento de Empenho 1362/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.492,30
TOTAL 10.492,30 10.492,30 10.492,30
SALDO A PAGAR 0,00