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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1363 Data de lançamento: 26/02/2026
Tipo de empenho: PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 27/02/2026........... DARF nº07.17.26057.9175639-9..... =PRINCIPAL DA DIVIDA............. 6.535,74 6.535,74
1.00 =MULTA........................... 577,39 577,39
1.00 =JUROS........................... 468,26 468,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2026 PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 27/02/2026........... DARF nº07.17.26057.9175639-9..... =PRINCIPAL DA DIVIDA............. =MULTA........................... =JUROS........................... 7.581,39
26/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 7.581,39
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1363/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.581,39
TOTAL 7.581,39 7.581,39 7.581,39
SALDO A PAGAR 0,00