| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 1423 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCI ONAL A3, SEMINOVO, PARA SEC.MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº053/2025. --------------------------------- =SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA NO PERÍODO DE 13/01 a12/02/2026,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.................. --------------------------------- | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2112.00 | =PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS.... | 0,80 | 1.689,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCI ONAL A3, SEMINOVO, PARA SEC.MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº053/2025. --------------------------------- =SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA NO PERÍODO DE 13/01 a12/02/2026,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.................. --------------------------------- =PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS.... | 2.889,60 | ||
| 05/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 2.889,60 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1423/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 81,10 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1423/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 57,60 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 1423/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.750,90 | ||
| TOTAL | 2.889,60 | 2.889,60 | 2.889,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/03/2026 | 81,10 | Lançada | |
| IRRF | 05/03/2026 | 57,60 | Lançada | |
| TOTAL | 138,70 |