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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1423 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 53 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCI ONAL A3, SEMINOVO, PARA SEC.MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº053/2025. --------------------------------- =SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA NO PERÍODO DE 13/01 a12/02/2026,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.................. --------------------------------- 1.200,00 1.200,00
2112.00 =PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS.... 0,80 1.689,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCI ONAL A3, SEMINOVO, PARA SEC.MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº053/2025. --------------------------------- =SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA NO PERÍODO DE 13/01 a12/02/2026,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.................. --------------------------------- =PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS.... 2.889,60
05/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. 2.889,60
05/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1423/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD 81,10
05/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1423/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD 57,60
09/03/2026 Pagamento de Empenho 1423/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.750,90
TOTAL 2.889,60 2.889,60 2.889,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 05/03/2026 81,10 Lançada
IRRF 05/03/2026 57,60 Lançada
TOTAL   138,70