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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA fev/26 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA: - 4003853389........ 1.205,46 1.205,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA fev/26 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA: - 4003853389........ 1.205,46
04/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.205,46
04/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1523/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 13,78
05/03/2026 Pagamento de Empenho 1523/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.191,68
TOTAL 1.205,46 1.205,46 1.205,46
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 04/03/2026 13,78 Lançada
TOTAL   13,78