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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 1563 Data de lançamento: 05/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO AIRCROSS IZP 7F96 LOTADO NA SEC DE ADMINITRAÇÃO PARA TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. AMORTECEDOR TRASEIRO 300,00 600,00
2.00 BATENTE 100,00 200,00
1.00 INTERMEDIARIO 250,00 250,00
1.00 FINAL DESCARGA 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO AIRCROSS IZP 7F96 LOTADO NA SEC DE ADMINITRAÇÃO PARA TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE INTERMEDIARIO FINAL DESCARGA 1.330,00
11/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 1.330,00
TOTAL 1.330,00 1.330,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.330,00