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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho
Número do empenho: 1596 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
49.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES LOCADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 230 CABO DE REDE 2,00 98,00
1.00 ORÇ 227 HD 240GB 300,00 300,00
2.00 PILHA 3A 8,00 16,00
4.00 TINTA 544 COMPATIVEL 70,00 280,00
1.00 ORÇ 232 TINTA 544 COMPATIVEL 70,00 70,00
1.00 TINTA HP GT53 82,00 82,00
2.00 ORÇ 228 TONNER D115 80,00 160,00
2.00 TONNER 285 70,00 140,00
1.00 TECLADO 44,00 44,00
1.00 MOUSE 22,00 22,00
1.00 ORÇ 233 TINTA EPSON 574 105,00 105,00
1.00 ORÇ 234 TINTA GT 53 77,00 77,00
1.00 TONNER 283A 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES LOCADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 230 CABO DE REDE ORÇ 227 HD 240GB PILHA 3A TINTA 544 COMPATIVEL ORÇ 232 TINTA 544 COMPATIVEL TINTA HP GT53 ORÇ 228 TONNER D115 TONNER 285 TECLADO MOUSE ORÇ 233 TINTA EPSON 574 ORÇ 234 TINTA GT 53 TONNER 283A 1.464,00
TOTAL 1.464,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.464,00