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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1635 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL GOL IZR 0C51 ORÇ 45 OLEO MOBIL 15W40 55,00 55,00
4.00 ORÇ 51 OLEO BOBILE 15W40 55,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL GOL IZR 0C51 ORÇ 45 OLEO MOBIL 15W40 ORÇ 51 OLEO BOBILE 15W40 275,00
23/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 275,00
23/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1635/2026, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 0,66
24/03/2026 Pagamento de Empenho 1635/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 274,34
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 23/03/2026 0,66 Lançada
TOTAL   0,66