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Última atualização realizada em 14/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1643 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO MECANICA NO VEICULO SPIM LTZ JDN 5D37 LOTADA NA SEC DE SAUDE. CUSTEIO PAP - 220 KIT CORREIA DO COMANDO 232,00 232,00
1.00 FILTRO CABINE 45,00 45,00
1.00 HIENIZADOR LAVANDA 200ML 45,00 45,00
1.00 PAR PALHETA 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO MECANICA NO VEICULO SPIM LTZ JDN 5D37 LOTADA NA SEC DE SAUDE. CUSTEIO PAP - 220 KIT CORREIA DO COMANDO FILTRO CABINE HIENIZADOR LAVANDA 200ML PAR PALHETA 432,00
TOTAL 432,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 432,00