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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1652 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA ferias março final 3.516,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA ferias março final 3.516,63
12/03/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MARÇO/26 3.516,63
12/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 89,00
12/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores 356,18
TOTAL 3.516,63 3.516,63 445,18
SALDO A PAGAR 3.071,45

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 12/03/2026 89,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12/03/2026 356,18 Lançada
TOTAL   445,18