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Última atualização realizada em 14/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIEGE MACHADO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1683 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: RESTINGA SECA RS........ PERÍODO DA VIAGEM:16,17 e 18/03/2026....................... MOTIVO:PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS.. PORTARIA DE VIAGEM Nº16.......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/03/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025...................... 350,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: RESTINGA SECA RS........ PERÍODO DA VIAGEM:16,17 e 18/03/2026....................... MOTIVO:PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS.. PORTARIA DE VIAGEM Nº16.......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/03/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025...................... 875,00
13/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 875,00
13/03/2026 Pagamento de Empenho 1683/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 875,00
TOTAL 875,00 875,00 875,00
SALDO A PAGAR 0,00