| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1700 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.......... CONTRATO nº380/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº19/2025................. --------------------------------- Broca zecrya haste longa | 10,79 | 107,90 |
| 15.00 | Ponta diamantada 3118 F (dourada) | 2,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.......... CONTRATO nº380/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº19/2025................. --------------------------------- Broca zecrya haste longa Ponta diamantada 3118 F (dourada) | 145,40 | ||
| 22/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 145,40 | ||
| 22/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1700/2026, 17921 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 1,74 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 1700/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 143,66 | ||
| TOTAL | 145,40 | 145,40 | 145,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/04/2026 | 1,74 | Lançada | |
| TOTAL | 1,74 |