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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1871 Data de lançamento: 23/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 13/02/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR GUERREIR 1.000,00 1.000,00
1.00 =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE 1.000,00 1.000,00
1.00 =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 500,00 500,00
1.00 =GILMAR DOS SANTOS 1.000,00 1.000,00
1.00 =LUANN ASSMANN 1.000,00 1.000,00
1.00 =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR 500,00 500,00
1.00 =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA 1.000,00 1.000,00
1.00 =MARLOM GOMES DA SILVA 1.000,00 1.000,00
1.00 =MAURO SILVANO WEBER 500,00 500,00
1.00 =ORQUELITA SALGADO DA COSTA 1.000,00 1.000,00
1.00 =OSEIAS COSTA DE BAIRROS 1.000,00 1.000,00
1.00 =PAULO ROBERTO RODRIGUES 500,00 500,00
1.00 =ROBERTO VOLNEI ROSS 500,00 500,00
1.00 =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN 1.000,00 1.000,00
1.00 =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 13/02/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA =GILMAR DOS SANTOS =LUANN ASSMANN =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA =MARLOM GOMES DA SILVA =MAURO SILVANO WEBER =ORQUELITA SALGADO DA COSTA =OSEIAS COSTA DE BAIRROS =PAULO ROBERTO RODRIGUES =ROBERTO VOLNEI ROSS =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES 12.000,00
23/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 12.000,00
25/03/2026 Pagamento de Empenho 1871/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.000,00
TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SALDO A PAGAR 0,00