| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1919 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ****PAGAMENTO COM FR:1600.4500*** ********CONTA PSF CUSTEIO******** EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO nº721/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS.................. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA ESF's EM MARÇO/2026: *MARLENE SILVEIRA............... | 4.215,18 | 4.215,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | ****PAGAMENTO COM FR:1600.4500*** ********CONTA PSF CUSTEIO******** EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO nº721/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS.................. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA ESF's EM MARÇO/2026: *MARLENE SILVEIRA................ | 4.215,18 | ||
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.215,18 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1919/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 202,32 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1919/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 210,76 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1919/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 463,66 | ||
| TOTAL | 4.215,18 | 4.215,18 | 876,74 | |
| SALDO A PAGAR | 3.338,44 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/03/2026 | 202,32 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/03/2026 | 210,76 | Lançada | |
| INSS | 31/03/2026 | 463,66 | Lançada | |
| TOTAL | 876,74 |