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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1933 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA RALIZAR MANUTENÇÕES PERIODICAS NA FROTA DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. VEICULO ISK 8214 RETENTOR 0436 70,00 70,00
1.00 ROLAMENTO 89448 320,00 320,00
2.00 ROLAMENTO 387A 216,00 432,00
1.00 ROLAMENTO 807046 600,00 600,00
1.00 LUVA 5004468 712,00 712,00
1.00 CAIXA SATELITE 5.440,00 5.440,00
1.00 ROLAMENTO R-251R 240,00 240,00
1.00 MOLA ACELERADOR 20,00 20,00
2.00 PARAFUSO 6,3X19 3,00 6,00
2.00 EMENDA 8X6 12,00 24,00
2.00 MOLA AG 1038 500,00 1.000,00
2.00 GRANPO DE MOLA 5/8 44,00 88,00
1.00 GRAMPO DE MOLA 260 60,00 60,00
3.00 BRONZE, PARA BUCHA 380,00 1.140,00
20.00 OLEO ATF LUBRAX 60,00 1.200,00
1.00 VEICULO IRA 3082 OLEO ATF 60,00 60,00
4.00 EMENDA UI 80MM 8,00 32,00
2.00 EMENDA UI 6MM 8,00 16,00
2.00 EMENDA UI 10MM 12,00 24,00
3.00 MANGA AR 10MM 10,00 30,00
1.00 BICO ENGRAXADEIRA 46,00 46,00
2.00 VEICULO ILX 1I03 OLEO ATF 60,00 120,00
1.00 VEICULO JAL 8E83 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 42,00 42,00
1.00 VEICULO JCU 9I89 FILTRO DE COMBUSTIVEL RCS 330,00 330,00
2.00 VEICULO JBA 7C73 PARAFUSO 8X70 4,00 8,00
4.00 ARRUELA 5/16 0,50 2,00
2.00 PORCA 8MM TRAVANTE 1,00 2,00
1.00 PARAFUSO 10X16 1,50 1,50
2.00 PARAFUSO 18X130 20,00 40,00
2.00 PORCA 18MM 4,00 8,00
1.00 PARAFUSO 16X130 18,00 18,00
1.00 PORCA TRAVANTE 4,00 4,00
1.00 BUCHA MOLA 16,00 16,00
1.00 VEICULO IRE 8146 LIMPA CONTATO 38,00 38,00
10.00 ABRAÇADEIRA 7,5 3,00 30,00
44.00 ABRAÇADEIRA 3,6 0,50 22,00
3.00 GRAXA 70,00 210,00
1.00 VEICULO ISZ 8217 GRAMPO DE MOLA 5/8 50,00 50,00
2.00 PORCA 5/8 8,00 16,00
1.00 GRAMPO MOLA 102 40,00 40,00
4.00 PORCA 9/16 6,00 24,00
3.70 FERRO TUBO 30,00 111,00
4.00 VEICULO IUV 5323 OLEO ATF LUBRAX 68,00 272,00
10.00 ABRAÇADEIRA 7,8 4,00 40,00
2.00 VARETA DE SOLDA METAL 15,00 30,00
1.00 ABRAÇADEIRA 25-38 4,00 4,00
1.00 ABRAÇADEIRA 22-32 6,00 6,00
15.00 ABRAÇADEIRA NYLON 1,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA RALIZAR MANUTENÇÕES PERIODICAS NA FROTA DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. VEICULO ISK 8214 RETENTOR 0436 ROLAMENTO 89448 ROLAMENTO 387A ROLAMENTO 807046 LUVA 5004468 CAIXA SATELITE ROLAMENTO R-251R MOLA ACELERADOR PARAFUSO 6,3X19 EMENDA 8X6 MOLA AG 1038 GRANPO DE MOLA 5/8 GRAMPO DE MOLA 260 BRONZE, PARA BUCHA OLEO ATF LUBRAX VEICULO IRA 3082 OLEO ATF EMENDA UI 80MM EMENDA UI 6MM EMENDA UI 10MM MANGA AR 10MM BICO ENGRAXADEIRA VEICULO ILX 1I03 OLEO ATF VEICULO JAL 8E83 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 VEICULO JCU 9I89 FILTRO DE COMBUSTIVEL RCS VEICULO JBA 7C73 PARAFUSO 8X70 ARRUELA 5/16 PORCA 8MM TRAVANTE PARAFUSO 10X16 ARRUELA 3,8/ PARAFUSO 18X130 PORCA 18MM PARAFUSO 16X130 PORCA TRAVANTE BUCHA MOLA VEICULO IRE 8146 LIMPA CONTATO ABRAÇADEIRA 7,5 ABRAÇADEIRA 3,6 GRAXA VEICULO ISZ 8217 GRAMPO DE MOLA 5/8 PORCA 5/8 GRAMPO MOLA 102 PORCA 9/16 FERRO TUBO VEICULO IUV 5323 OLEO ATF LUBRAX ABRAÇADEIRA 7,8 VARETA DE SOLDA METAL ABRAÇADEIRA 25-38 ABRAÇADEIRA 22-32 ABRAÇADEIRA NYLON 13.060,00
30/03/2026 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 13.060,00
TOTAL 13.060,00 13.060,00 0,00
SALDO A PAGAR 13.060,00