Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF FOLHA MARÇO |
72.473,40 |
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| 26/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/26 |
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72.473,40 |
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| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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186,00 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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363,95 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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368,00 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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670,80 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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784,70 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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940,68 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.674,01 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.713,38 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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2.090,13 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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5.493,89 |
| 26/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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8.737,99 |
| 30/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1972/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49.449,87 |
| TOTAL |
72.473,40 |
72.473,40 |
72.473,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |