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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIEGO SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 202 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIEGO SOUZA - ME, CNPJ 30.261.576/0001-73,CADASTRADA JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 009/2025, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO(A) PARA ATUAÇÃO JUNTO AO CAS/ TE ACOLHE, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS OU EXTINTO A QUALQUER MOMENTO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO nº326/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº0 10.980,00 21.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIEGO SOUZA - ME, CNPJ 30.261.576/0001-73,CADASTRADA JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 009/2025, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO(A) PARA ATUAÇÃO JUNTO AO CAS/ TE ACOLHE, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS OU EXTINTO A QUALQUER MOMENTO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO nº326/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº031/2025....... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E AOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 19/12/2025 a 18/02/2026.......... *********OBS:PAGAMENTO COM RECURSOS 4011 CAS-TEACOLHE******* 21.960,00
09/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 10.980,00
09/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.980,00
TOTAL 21.960,00 10.980,00 10.980,00
SALDO A PAGAR 10.980,00